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非美国人士和实体

年末税务表格


您可以收到以下税表和报告。

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非美国人士和实体的税收报告:表格1042-S


表格1042-S报告非美国人士赚取的且需要缴纳预扣税的美国收入,其中包括利息、股息、付款代替以及您账户在一年内赚取的费用(向账户经纪支付的费用)。您可能会收到多个1042-S表格来上报不同类型的收入。

该信息还会上报给美国国税局。各类型收入使用框1中的代码分别进行报告。常见代码如下:

01) 美国债务人(包括美国财政部)支付的利息
29) 存款利息
30) 初始发行折扣(OID)
06) 美国公司支付的股息
34) 替代支付-股息
35) 替代支付-其它
51) 其它收入


框2表示计入到您账户的此类收入的金额,框3b和4b表示预扣税的税率,框7表示美国预扣税的金额。如果该收入免于缴纳预扣税,框6会显示相应的代码。

常见的免税代码如下:

01) 与美国交易或业务相关的收入
02) 根据美国税收法免除(除了投资组合利息的收入)
03) 收入并非来源于美国
04) 根据优惠条例免除税收
05) 根据美国税收法免除投资组合利息
06) 承担主要预扣责任的合格中介
07) 预扣国外合伙机构或国外信托




加拿大NR4表格 - 支付或计入非加拿大居民账户的金额报告


表格NR4会报告加拿大税款被扣除当年非加拿大居民获取的加拿大收入。NR4内报告的加拿大收入其价值与您账户报表内显示的分配总价值不同,后者会出现资本分配的返还,根据加拿大税收法,该信息无需在NR4内报告。

投资收入包括股息股利、利率、加拿大信托收入、共同基金分配,框16或26会报告加拿大股票支付给非加拿大居民的资金收入。加拿大预扣税会在框17或27内显示。

加拿大预扣税率为30%,但是税务协定可能会降低该税率。

如果您是美国居民,还可以从盈透证券(IBKR)收到综合的1099表格。该表格报告美国和国外收入、买卖盈收以及您IBKR账户收取的证券成本基础信息。预扣的加拿大税款金额也会在表格1099的国外预扣税部分显示。


注:

IRS Circular 230通告:该等声明仅出于信息目的而提供,客户不应依赖这里的报税建议来逃避任何联邦、州、地方或其他税务法规或规章的惩罚,且这些报税建议不会帮您解决任何报税问题。